一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會(huì)培訓(xùn),開(kāi)展科研及校企合作。
我院是市政府舉辦的高等學(xué)校(副廳級(jí)公益事業(yè)單位),主要領(lǐng)導(dǎo)由省委管理,學(xué)院副職由市委管理。我院的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是:院辦(黨政辦),工會(huì)、紀(jì)委、組織人事處(宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部)、教務(wù)處、科研處(學(xué)報(bào)編輯部)、督導(dǎo)室、評(píng)建辦、思政課部(基礎(chǔ)課部)、成人教育部、實(shí)訓(xùn)中心、圖書(shū)館、體育部、學(xué)生處(學(xué)生工作部)、團(tuán)委、招生就業(yè)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、基建處、保衛(wèi)處(武裝部)、等20個(gè)部門(mén)和財(cái)會(huì)金融系、工業(yè)自動(dòng)化系、工商管理系、計(jì)算機(jī)與信息管理系、機(jī)械與汽車(chē)工程系、旅游管理系、建筑工程系等7個(gè)教學(xué)專(zhuān)業(yè)系。2015年11月被省教育廳驗(yàn)收為省示范高職院。
二、2016年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)介紹部門(mén)決算的基本情況。
1、年度收支決算情況。
2016年度本年收入8,962.75萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入5,723.02萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入3,239.73萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn);附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。
2016年度支出合計(jì)8,774.59萬(wàn)元,其中:基本支出8,315.88萬(wàn)元;項(xiàng)目支出458.71萬(wàn)元;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
①基本支出:2016年度財(cái)政撥款基本支出5,302.51萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,667.5萬(wàn)元,主要包括:(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等);公用經(jīng)費(fèi)2,635.01萬(wàn)元,主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等)。
②項(xiàng)目支出:
化債及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造支出1210.49萬(wàn)元,主要用于歸還工程欠款及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造。
化解高校社會(huì)化公寓和食堂運(yùn)營(yíng)困難獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出73.81萬(wàn)元,主要用于公寓和食堂運(yùn)營(yíng)困難
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為105.36萬(wàn)元,支出決算為80.92萬(wàn)元,完成預(yù)算的76.8%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元(因公出國(guó)組團(tuán)0次,因公出國(guó)0人次),完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為40.3 萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0臺(tái),保有量3臺(tái)),完成預(yù)算的74%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為40.63 萬(wàn)元(公務(wù)接待502批,共計(jì)2,036人,完成預(yù)算的99.58%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:節(jié)約招待費(fèi)開(kāi)支,停開(kāi)部分公車(chē);2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015 年減少11.07萬(wàn)元,下降14.52%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13.2萬(wàn)元,降低27.63%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.15萬(wàn)元,降低0.36%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于2015年決算數(shù)的主要原因:節(jié)約招待費(fèi)開(kāi)支,停開(kāi)部分公車(chē)。
4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0 萬(wàn)元,比2015年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0 %。
5、年度政府采購(gòu)支出決算情況。年度政府采購(gòu)支出決算情況(包括政府采購(gòu)、工程、服務(wù)的總體情況,以及支出中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策落實(shí)情況)。
2016年我院辦理政府采購(gòu)預(yù)算為1099萬(wàn)元;實(shí)際執(zhí)行政府采購(gòu)為1099萬(wàn)元。主要采購(gòu)教學(xué)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的維修維護(hù),保障學(xué)院正常教學(xué)和改革發(fā)展所需。全年未發(fā)現(xiàn)違反政府采購(gòu)法規(guī)的情況。
6、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)市財(cái)政的相關(guān)規(guī)定和下達(dá)的年度部門(mén)預(yù)算,學(xué)院編制了2016年財(cái)務(wù)預(yù)算,按職能處室和項(xiàng)目起草,經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究,提交教代會(huì)審議,黨委會(huì)審定后下達(dá)到各處室、系部。學(xué)院制定了預(yù)算績(jī)效考核辦法,嚴(yán)格監(jiān)管預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)開(kāi)支“有預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支,無(wú)預(yù)算一般不開(kāi)支,特殊需要集體把關(guān)”的原則,堅(jiān)持大額資金從嚴(yán)監(jiān)管措施,一要黨委會(huì)議審定,二要紀(jì)檢監(jiān)察全程監(jiān)控并把關(guān)簽字。專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用。全年未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)違規(guī)現(xiàn)象。實(shí)現(xiàn)了學(xué)院的預(yù)算績(jī)效目標(biāo),辦學(xué)取得良好成效,新校區(qū)基建債務(wù)降到可控范圍,招生完成目標(biāo)任務(wù),學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作得到省教育廳表彰,服務(wù)地方發(fā)展見(jiàn)實(shí)效,平安校園建設(shè)取得良好成效,重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有2項(xiàng)被省廳立項(xiàng),爭(zhēng)取省撥資金(今后三年下達(dá))900萬(wàn)元。
(二)進(jìn)行部門(mén)決算分析。
2016年預(yù)算執(zhí)行情況總的看是比較好的,保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)了大體收支平衡。但離上級(jí)要求還有不足:一是精細(xì)化不夠,還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)內(nèi)部精細(xì)化考核預(yù)算績(jī)效;二是生均經(jīng)費(fèi)仍未達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),辦學(xué)資金特別是實(shí)訓(xùn)的設(shè)備采購(gòu)由于缺資金,難以滿(mǎn)足辦學(xué)所需;三是由于招生難,事業(yè)收入(學(xué)費(fèi)等)難以準(zhǔn)確預(yù)算,也會(huì)影響支出的安排。
(三)提出改進(jìn)措施。
我院將認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和省、市政府關(guān)于預(yù)算管理的政策,把預(yù)算管理作為學(xué)院重點(diǎn)工作來(lái)抓。一是突出學(xué)院財(cái)務(wù)預(yù)算的精準(zhǔn),把預(yù)算編制工作抓早抓好;二是把關(guān)預(yù)算;三是重點(diǎn)抓好預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)管,學(xué)院財(cái)務(wù)明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)預(yù)算管理,加強(qiáng)執(zhí)行檢查和整改;確保預(yù)算剛性執(zhí)行到位,決算準(zhǔn)確合規(guī),促進(jìn)學(xué)院加快發(fā)展。
附件: