一、單位基本情況
1、主要職責
根據(jù)市編委和省教育廳的規(guī)定,學院的職責主要是培養(yǎng)高等?茖W歷的技術應用人才,促進經(jīng)濟社會發(fā)展,開展高等?茖W歷、普通中專學歷教育,同時,還開展成人教育和社會培訓,為地方經(jīng)濟和社會發(fā)展提供教育培訓服務。
2、2014年的主要工作任務
(1)在校生的教育培養(yǎng)和管理;
(2)做好招生工作和畢業(yè)生就業(yè)指導服務;
(3)努力化解新校區(qū)基建債務;
(4)按省教育廳批準立項的要求,建設省示范性高職院;
(5)市委、市政府和省教育廳交辦的其它任務。
3、機構和人員情況
郴州職業(yè)技術學院是省市共管、以市管為主的高校。人事、財務等由市里管理,是市人民政府舉辦的副廳級教育機構。
經(jīng)編委核定,我院的事業(yè)編制為393人,其中:全額撥款編制為393名,F(xiàn)有編制內教職工304人,離休人員2名,退休人員133名,退職1人。離退休人員的養(yǎng)老金全部由人社局發(fā)放。按省編辦、財政廳、教育廳聯(lián)合發(fā)文[2009]21號文件規(guī)定,高職學校采用固定編制與流動編制相結合的辦法,流動編制不超過總編制的30%的精神,我院編外聘任36人,臨時工52人,按教學急需聘請兼課教師19人。
二、學院預算收支情況
我院預算收入包括財政撥款、財政專戶管理的非稅收入;預算支出包括保障學院正常運轉、完成日常工作的基本支出經(jīng)費,學院為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標的項目支出經(jīng)費。
1、收入預算為3457.25萬元,其中財政撥款1457.25萬元,財政專戶管理的非稅收入2000萬元。
2、支出預算為3457.25萬元,其中基本支出預算1812.9萬元,項目支出1644.35萬元。
3、“三公”經(jīng)費預算:公務接待費40.8萬元,公務用車運行費54.65萬元,合計95.45萬元。(注:支出預算3457.25萬中含“三公”經(jīng)費,公務出國經(jīng)費暫未安排)
三、財政撥款支出預算
1、基本支出預算1812.9萬元,其中基本工資513.55萬,津補貼596.97萬,社會保障398.12萬,住房公積金133.26萬,一般商品和服務支出171萬。
2、項目支出預算1644.35萬元,其中其他工資福利支出297.2萬,辦公費35.26萬、水費86.3萬、電費122.55萬、差旅費302.8萬(含招生和就業(yè)工作經(jīng)費)、公務用車運行維護費54.65萬、其他商品和服務支出66.03萬、學生生活補助20.3萬、助學金137.9萬、獎勵金68.95萬、國內債務還本付息300萬、辦公設備購置49萬、專用設備購置250萬、離退休人員經(jīng)費23.95萬、大型修繕費80萬、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新80萬、其他支出25.11萬。
3、按國家政策中職生免學費數(shù)額另行計算,由財政按每年實際中職生在校生人數(shù)和規(guī)定標準撥款。因為數(shù)據(jù)是動態(tài)的,因而未列入預算。
二0一四年四月